东航关于2014年度财务收支审计结果的说明
2015年,审计署派出审计组对中国东方航空集团公司(以下简称东航集团)2014年度财务收支情况进行了审计。审计结果表明,东航集团围绕“打造世界一流、建设幸福东航”的战略目标,加强航线枢纽网络建设,优化机队结构,推进业务整合和转型,改进内部管理,强化飞行安全保障,有效推动了战略落地。同时审计署也指出了集团公司及下属单位在经营管理中存在的问题,提出了整改意见和要求,为东航集团进一步完善公司治理、强化风险管控、实现提质增效和加强反腐倡廉等工作起到了有力的推动作用。
针对审计发现的问题,东航集团高度重视,成立审计整改工作领导小组,主要领导亲自挂帅,多次召开会议,专题研究部署整改工作。在整改过程中,坚持问题导向,统筹协调推进,层层传导压力,严肃执纪问责,注重长效机制建设。目前,东航集团各项整改工作基本完成,并已按要求报告审计署。
下一步,东航集团将进一步深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,在“四个全面”战略布局下,坚持“五位一体”的发展思路,落实“创新、协调、绿色、开放和共享”五大发展理念,将以本次审计为契机,全面深化国有企业改革,坚持严格依法治企,加强企业内部管理,提高风险管控能力,严守廉洁从业规定,建立健全长效机制,促进审计成果转化。同时,紧密结合“两学一做”学习教育,提高公司各级党组织的战斗力,使广大党员干部始终保持干事创业的热情,为“打造世界一流,建设幸福东航”注入强大动力、提供有力保障,为做强做优做大国有企业做出新的更大贡献。
中国东方航空集团公司
2016年6月29日
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